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2016年度平邑县人民检察院部门决算
索引号: xw20-czyjs-2017-1016001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2017年10月16日
主题词: 发布机构: 检察院 文    号:
 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

   

部门概况

   

 

一、  主要职能

对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

对于直接受理的刑事案件,进行侦查。

对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。

对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。

对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

 

二、  部门决算单位构成

 

平邑县人民检察院部门决算包括:院本级决算。

纳入平邑县人民检察院2016年部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:

1、平邑县人民检察院院本级

 

     

第二部分

 

 

2016年度部门决算表  

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1762

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

33

1762

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1762

本年支出合计

54

1762

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

0

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

1762

合计

58

1762

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

   合 计

1762

1762

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1762

1762

 

 

 

 

 

20404

检察

1762

1762

 

 

 

 

 

2040401

  行政运行

1000

1000

 

 

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

102

102

 

 

 

 

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

660

660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1762

1000

762

 

 

 

20404

检察

1762

1000

762

 

 

 

2040401

  行政运行

1000

1000

0.00

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

102

0.00

102

 

 

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

660

0.00

660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1762 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 1762

1762 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1762 

本年支出合计

23

 1762

 1762

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1762 

合计

28

 1762

 1762

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

204

公共安全支出

1762

1000

762

20404

检察

1762

1000

762

2040401

  行政运行

1000

1000

0.00

2040402

  一般行政管理事务

102

0.00

102

2040404

  查办和预防职务犯罪

660

0.00

660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

817.00

302

商品和服务支出

62

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

263.00

30201

  办公费

19.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

436.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

118.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

25.30

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

15.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

121.00

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

121.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.7

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

0.00

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

0.00

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

0.00

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

0.00

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

0.00

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

0.00

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

0.00

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

 

  税金及附加费用

0.00

 

 

0.00

 

 

 

 

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

0.00

人员经费合计

938.00 

公用经费合计

62.00

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 53

 

 46

 

 46

 7

48.1

 

 45.3

 

 45.3

 2.8

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分  

 

2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

   

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1762万元,支出总计1762万元。与2015年相比,收、支总计各增加318.6万元,增长22 %

(二)收入决算情况

2016年度本年收入1762万元,其中:财政拨款收入1762万元,占100%

(三)支出决算情况

2016年度本年支出1762万元,其中:基本支出1000万元,占56.8%;项目支出762万元,占43.2%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1762万元,其中:一般公共预算财政拨款1762万元,占100%;年初财政拨款结转和结余0万元。

2016年度财政拨款支出决算总计1762万元,其中:一般公共服务(类)支出0万元;公共安全支出1762,占100%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1762万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加318.6万元,增加22%

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1576万元,支出决算为1762万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因为工作年度中因办案需要增加购买办案设备及办案支出186万元。

1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为1576万元,支出决算为1762万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数主要原因是工作年度中因办案需要增加购买办案设备及办案支出186万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1000万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费938万元,主要包括:基本工资263万元、津贴补贴436万元、社会保障缴费118万元、生活补助121万元。

公用经费62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

平邑县人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

平邑县人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为48.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费45.3万元,公务接待费 2.8万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少4.9万元,主要原因是厉行节约开支。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.7万元、公务接待费减少4.2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公车使用管理、厉行节约。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待标准和接待次数。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无使用财政拨款安排单位。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费45.3万元,主要用于车辆维修和加油。2016     等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车和执法执勤用车保有量为14辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。其中:国内接待费2.8万元。主要用于来访单位接待,共计接待29批次,387人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,平邑县人民检察院机关运行经费支出62万元,与上年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额120万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆14辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备3套。  

 

第四部分

 

 

名词解释  

 

 

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

       

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